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邵阳ldsports官网2018年度部门整体支出绩效评价报告

文件名称: 邵阳ldsports官网2018年度部门整体支出绩效评价报告
索引号: 4305000001/2019-01692  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 公安局
发文日期: 2019-06-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-06-26 有效期: 永久

  一、部门概况

    邵阳市公安内设警令部、政治部、后勤装备部、中共邵阳市纪委邵阳市监委驻ldsports官网纪律监察组、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队、反恐支队、警官培训中心、刑侦支队、武冈机场分局,编制642人,在职人员582名。部门主要职能: 1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作;2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动;3.直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件,指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故,组织、指导县(市)公安机关案件的侦查工作;4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱;5.组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调涉外案件的查处;6.指导、监督全市消防工作;7.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处;8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点ldsports官网工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作;运用技术侦察手段获取情报信息,参与重大案件的侦察,参与处置重大群体性事件;10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作;管理邵阳市看守所;11.组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作;12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作;13.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等ldsports官网;14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况;15.统一领导公安消防、警卫部队ldsports官网;对市武警支队执行公安任务及相关业务ldsports官网实施领导和指挥;16.指导全市公安队伍ldsports官网和思想政治工作;指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作,搞好检查、监督和落实;负责公安民警的警衔管理;按规定权限呈报公安机构和管理干部;17.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件;18.组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;19.指导全市经济犯罪案件的侦查工作,协调跨地区重特大经济案件的侦查工作;保障全市经济发展环境;20.ldsports官网森林警察支队列入公安局序列,受主管部门和公安局双重领导,党政工作以ldsports官网管理为主,公安业务工作以ldsports官网管理为主;21.承办ldsports官网交办的其他事项。

    2018年年度部门整体支出28901.99万元,包括基本支出和专项支出。其中,基本支出17240.01万元,专项支出 11661.98 万元,年末结转与结余1966.38万元。主要用于人员经费、行政运行、项目ldsports官网等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致,以保障ldsports官网履行各项职能使用资金。主要用于维护社会安稳,打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。        

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

    2018年年度整体支出预算13665.78万元,其中基本支出12497.78万元,项目支出1168万元。2018年度决算28901.99万元,其中基本支出17240.01万元,项目支出11661.98万元,增加15236.21万元。

(二)基本支出

    ldsports官网基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公务经费,2018年基本支出决算数17240.01万元,主要用于保障公安局管理的履行和机构运转。其中,人员经费9807.28万元,日常公用经费7432.74万元。  

    2018年ldsports官网根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,完成了内部控制规范体系ldsports官网,特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定范围了经费支出流程,制定公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时,按照邵阳ldsports官网要求实行“整体部门预算”、“三公经费预算”、“政府采购预算”公开制度,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2018年“三公经费”预算 783.9万元,其中公务接待费150万元,公务用车购置及运行维护费620万元,因公出国(境)费13.9万元。2018年决算数607.42万元,其中公务接待费39.45万元,公务用车购置及运行维护费554.07万元,因公出国(境)费13.9万元,节约176.48万元;2017年“三公经费决算500.4万元,其中公务接待费134.57万元,公务用车购置及运行维护费365.83万元,因公出国(境)费0万元,2018年三公经费对比2017年增幅21.4%,增加的三公经费主要体现在办案车辆年久报废置换和特种车辆的购置。

(二)专项支出

    1、专项资金安排落实、总投入等情况。2018年度ldsports官网专项项目8项,总投入专项资金1118万元,为市本级财政专项资金项目,主要包括公安专线项目资金120万元、监管场所水电费项目资金42万元、协辅警经费保障项目资金736万元、戒毒医疗康复经费项目资金100万元、看守所运行经费项目资金70万元、四所辅警工资项目资金15万元、收治中心保安工资项目资金15万元、反恐怖工作经费项目资金20万元。

    2、专项资金实际使用情况。公安专线专项经费120万元,于20181231日执行完毕;拘押收教场所经费专项经费42万元,20181231日执行完毕;协辅警经费保障专项经费736万元,于20181231日执行完毕;戒毒医疗康复经费专项经费100万元,于20181231日执行完毕;看守所运行经费专项经费70万元,于20181231日执行完毕;四所辅警工资专项经费15万元,于20181231日执行完毕;收治中心保安工资专项经费15万元,于20181231日执行完毕;反恐怖工作经费专项经费20万元,于20181231日执行完毕。

    3、专项资金管理情况。

    根据专项资金管理的要求,ldsports官网制定专项管理办法,并严格按照管理办法执行。(1)严格按预算开支,没有超标准、超规模、超范围开支;(2)严格开支管理,做到了专款专用,不存在截流、挤占、挪用的情况;(3)加强内部检查和审计,进行定期或不定期的检查、审计,确保专项资金落实到位。

三、部门专项组织实施情况

    1、公安专线项目实施情况。专款专用,用于保证公安专线畅通;保证专网安全、畅通,保证专线及时、安全、有效畅通;以至于无安全责任事故。

    2、拘押收教场所经费项目实施情况。专款专用,用于按标准,按人数;正常生活,一日三餐;拘押人数,厉行节约。

    3、协辅警经费保障项目实施情况。专款专用,用于公平、公正按照程序规范招聘;招聘326名辅警配合警力协助管理;工作扎实努力,按时有效辅助警力工作。

    4、戒毒医疗康复经费项目实施情况。专款专用,用于所内戒毒人员,按标准保障;每人不低于基本标准;及医治秩序良好,24小时值班,及时医治;

    5、看守所运行经费项目实施情况。专款专用,用于看守所被看管人,在看管期内,正常看管秩序,正常运行;

    6、四所辅警工资经费项目实施情况。专款专用,用于公平、公正按照程序规范招聘辅警,按比列、按标准配备,工作扎实努力,按时有效辅助警力工作,维持社会治安稳定,减少不安定因素。

    7、收治中心保安工资经费项目实施情况。专款专用,用于按比例配备,按收治量;24小时值班,收治秩序良好,及时收治;

    8、反恐怖工作经费项目实施情况。专款专用,用于反恐怖ldsports官网和反恐怖宣传,提高全民防恐意识;每年6次以上反恐怖宣传、讲座;定期开展反恐工作,每年开展6次以上;定期或不定期开展督查,每年开展4次以上。

四、资产管理情况

    根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)的规定,分局建立健全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度,保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总账及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理系统,并配备专项管理人员,明确责任并履行号职责,进一步加强分局国有资产管理,确保国有资产安全完整有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

    2018年,ldsports官网根据年初计划和重点性工作目标: 1.把握重点,全力营造和谐稳定大局;2.加大三个力度,全力维护社会治安稳定;3.优化三项管理,全力赢取群众满意评价;4.夯实六项基础,全力增强基础水平;5.狠抓六个根本,全力打造素质过硬铁军。积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,ldsports官网2018年度评价得分为 100 分。部门整体绩效情况如下:

(一)效率分析

    1、经济分析

    预算配置: 20181231日止ldsports官网人员编制数642人,年末实际在职人数582人,在职人员控制率90.7%2018年“三公经费”预算783.9万元,其中公务接待费150万元,公务用车购置及运行费620万元,因公出国(境)费13.9万元。实际支出607.42万元,其中公务接待费39.45万元,公务用车购置及运行费554.07万元,因公出国(境)费13.9万元,控制较好。

    预算执行: 2018年度ldsports官网年初预算总收入为13665.78万元,本年追加预算16560.24万元,2018年实际总收入30226.02万元,主要增收情况为民警人员经费增加、基层派出所ldsports官网经费、省厅拨补助经费和市财政追加楼盘管控等经费增加。2018年预总支出为13665.78万元,实际总支出28901.99万元,主要增支因素为民警工资调标及新增民警人员经费增加开支、铺警社保缴费资金开支增加、公安业务费等开支增加。

    2、行政效能评价

    为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年ldsports官网在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

    根据《行政单位会计制度》,进行全面系统的学习,按照新制度的要求,对财务管理软件进行优化升级,对相关科目的设置进行了补充和调整,提高了财务核算质量。在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性地进行了相关制度增补,制度的建立更为完善。建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。严格执行了国库了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与ldsports官网全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

    3、项目产出及社会效益评价

    2018年ldsports官网项目产出及社会效益: 1.无延误、延迟保证了4条公安专线的开通;推动了邵阳公安网络发展,有效的监督内部及外部安全,专网ldsports官网采用绿色无公害,不影响环境,专网建立对以后影响远,2.监管场所的正常运行;消除隐患、排除不稳定因素,为全市经济发展保驾护航;使得社会稳定和谐发展;使得治安秩序良好;让人民安居乐业,创造和谐邵阳;3.招聘184名辅警配合警力协助管理;ldsports官网了更加有效率的公安队伍,使得社会治安更加和谐;保障了市区民警工作有序开展,市区办事更加有效率;同时维护了社会稳定、化解了社会矛盾,以及更好的ldsports官网于社会、经济发展大局;4.在健康脱毒基础上提高了戒毒人员的戒毒效率;为全市经济发展保驾护航,使正常的生活秩序得到保障;使社会治安稳定,减少不安定因素;稳定的社会治安环境,使得人民安居乐业;戒毒人员自愿戒毒,吸毒人员减少;5.看守所的正常运行;为全市经济发展保驾护航,正常的生活秩序得到保障;使社会治安稳定,减少不安定因素;稳定的社会治安环境,使得人民安居乐业;同时被看管人员服从管教,监所秩序井然;6.有效辅助警力工作;为全市经济发展保驾护航,正常的生活秩序得到保障;使社会治安稳定,减少不安定因素;稳定的社会治安环境,使得人民安居乐业;及监所人员服从管教,监所秩序井然;7.收治疗中心的正常运行;为全市经济发展保驾护航,正常的生活秩序得到保障;使社会治安稳定,减少不安定因素;稳定的社会治安环境,使得人民安居乐业;及收治人员及时得到医治,随到随收治;8.加大了反恐宣传和反恐ldsports官网力度,提高了全民反恐意识;对比2017年,在ldsports官网全市经济环境、全民反恐防恐意识、ldsports官网全市环境上明显提高;使得全市社会政治安定,不发生暴恐案事件。

六、存在的问题

    存在的主要问题是收支预、决算存在差异。

    (一)年初收入预算13665.78万元,收入决算 30226.02   万元,差异16560.24万元。其原因: 1.2018年民警工资调标及新增民警人员经费增加开支;2.办理案件业务成本增加。

    (二)年初支出预算13665.78万元,决算28901.99万元,预决算差异15236.21万元。其原因: 1.2018年民警工资调标及新增民警人员经费增加开支;2.辅警社保缴费资金增加;3.公安业务经费支出增加,如差旅费、培训费等。

七、改进措施和有关建议

    科学合理编制预算,严格执行预算。加强业务学习,并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编织每年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报上级部门批准。


附件: 专项(项目)资金支出绩效自评报告表.rar

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